白酒如何財務(wù)報銷,煙酒不能報賬用什么方式報好呢

1,煙酒不能報賬用什么方式報好呢

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煙酒不能報賬用什么方式報好呢

2,開煙酒的發(fā)票可以報銷嗎怎么做賬

可以入賬,作為管理費用-招待費報銷。希望幫助到你。
你讓開票的開辦公用品……什么的

開煙酒的發(fā)票可以報銷嗎怎么做賬

3,收到一張茅臺酒和中華香煙合計19700元 發(fā)票財務(wù)如何填寫報銷

用途?送禮,接待使用的,計入業(yè)務(wù)招待費。借管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸現(xiàn)金(銀行存款)
我會繼續(xù)學(xué)習(xí),爭取下次回答你

收到一張茅臺酒和中華香煙合計19700元 發(fā)票財務(wù)如何填寫報銷

4,個人酒水發(fā)票可以公司報銷

如果付款單位寫的是是你單位的名字,誰拿來的只要審批了都可以報銷;如果付款單位是個人的名字,那末即便老板簽了字同意報銷,企業(yè)入賬也不能所得稅前扣除,所以只要付款單位不是你單位的名字,那就別報了。
如果寫明了是個人的名字,恐怕不好報銷吧。固然,只要你們財務(wù)同意就可以報銷。

5,買五箱酒報銷三箱怎么做會計分錄

1、如果只能報銷三箱酒,剩余兩箱酒不予報銷,會計只能按三箱酒的價值入賬,借:管理費用/銷售費用/制造費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/現(xiàn)金等2、如果現(xiàn)在報銷三箱酒,剩余兩箱酒以后報銷, 借:管理費用/銷售費用/制造費用-業(yè)務(wù)招待費(五箱酒的價錢) 貸:銀行存款/現(xiàn)金等 (三箱酒的價錢) 應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-XX(兩箱酒的價錢)
跟賣貨時候分錄一樣,紅字沖銷其中30%金額包括確認銷售收入的分錄還有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄都沖銷

6,我公司是個體白酒銷售公司財務(wù)管理制度如何制定我是初中文化啊

你需要的財務(wù)管理制度有幾個重要的就夠了,不用太多,關(guān)鍵在執(zhí)行。1、財務(wù)收支管理辦法,主要內(nèi)容是收入和支出的辦理程序,報銷標(biāo)準(zhǔn),審批權(quán)限,違章懲罰等等。2、企業(yè)會計制度,主要內(nèi)容:記賬方法(如賬戶設(shè)置),企業(yè)分工(如應(yīng)收賬款催收,進出庫管理),財務(wù)報告制度(外部報表和內(nèi)部報告),成本核算內(nèi)容與方法(如先進先出法)等。3、現(xiàn)金管理辦法。個體公司老板關(guān)注的主要是收入、支出和及時報告,只要把握老板關(guān)注的內(nèi)容制定制度就行了。商品流水單應(yīng)跟蹤到售后,入庫單、出庫單、銷售單、進賬單、退貨單、存款單、報銷單、差旅費報銷單等等,還有就是記賬憑證和賬本了,商店專柜有售,也可自己設(shè)計。
找個財務(wù)總監(jiān)吧,這里說不清楚,太復(fù)雜
財物管理制度一般因情況而定!不管什么情況管理財務(wù)只能用一個值得信任的人(因為你們屬于個體經(jīng)營)
簡單的財務(wù)管理制度可分為以下幾個部分:1.日常費報銷制度。含授權(quán)審批流程。2.銷售收款管理制度。3.采購付款管理制度。4.薪資管理制度。5.庫存管理制度。

7,酒店財務(wù)報銷制度

我們這是周一交要報銷的票據(jù),周三拿錢,如果你買的東西沒有發(fā)票,你要拿其他的發(fā)票,以票抵票面額大于你買的東西的價格也沒關(guān)系,只要你用鉛筆注明你買的什么東西,多少錢就可以了
流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件NGNGNG財務(wù)報表處理通知報銷人領(lǐng)款準(zhǔn)備報銷款項財務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)直接主管審查填寫《費用報銷單》單據(jù)報銷整理粘貼報銷人根據(jù)公司報銷費用標(biāo)準(zhǔn),整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。報銷人1、報銷發(fā)票2、報銷單據(jù)3、財務(wù)報銷規(guī)定報銷人必須依據(jù)財務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定的時間填寫《費用報銷單》,并簽字確認。不得涂改,不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫,并附上相關(guān)的報銷發(fā)票和單據(jù),若屬于出差的費用報銷,必須附上經(jīng)過批準(zhǔn)簽字的《出差申請單》。報銷人1、費用報銷單2、出差申請單3、財務(wù)報銷規(guī)定《費用報銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后,報銷人提交給直接主管審核簽字,直接主管必須對以下方面進行審核:1、費用產(chǎn)生的原因及真實性;2、費用的合理性;3、票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性;若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。報銷人直接主管1、費用報銷單2、報銷發(fā)票3、報銷單據(jù)4、出差申請單5、財務(wù)報銷規(guī)定報銷人交直接主管審查后的報銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理,由總經(jīng)理進行批準(zhǔn)簽字。發(fā)現(xiàn)不符合要求,須立即退還??偨?jīng)理同上總經(jīng)理批準(zhǔn)后,報銷人將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部,由財務(wù)部主管會計進行報銷費用的確認,主要包括:1、產(chǎn)生的費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn);2、財務(wù)是否能及時安排此費用;3、單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求
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