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- 1,國(guó)企招聘審批流程要多久這種情況算準(zhǔn)備錄用嗎我還要繼續(xù)等下去
- 2,茅臺(tái)招聘審核要多久
- 3,企業(yè)申購(gòu)茅臺(tái)酒審批需要多久
- 4,面試到底要等多久審核啊
- 5,2020茅臺(tái)酒廠招聘在線測(cè)評(píng)出了嗎審核出了嗎
- 6,一般公司總部人事簽核需要多久
- 7,我發(fā)布了一個(gè)招聘信息請(qǐng)問需要審核多久才可以發(fā)布
- 8,招聘程序的定期審核
1,國(guó)企招聘審批流程要多久這種情況算準(zhǔn)備錄用嗎我還要繼續(xù)等下去
可能是副總沒有時(shí)間,這期間你還是可以去面試其他的公司,如果有更好的機(jī)會(huì),當(dāng)然可以放棄。如果看了好幾家都沒這家好,那就再等等。
2,茅臺(tái)招聘審核要多久
茅臺(tái)招聘審核要貫穿招聘全程。通過貴州茅臺(tái)酒股份有限公司義興酒業(yè)分公司2022年度公開招聘人員公告可知,資格審核工作貫穿招聘全程,招聘期間及聘用后如發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘者存在偽造學(xué)歷或其他騙取考試、聘用資格行為的,公司有權(quán)終止或取消其考試、聘用資格,且該應(yīng)聘者今后不得參加公司及其他關(guān)聯(lián)單位組織的任何招聘活動(dòng)。
3,企業(yè)申購(gòu)茅臺(tái)酒審批需要多久
15天左右。企業(yè)申購(gòu)茅臺(tái)酒審批出結(jié)果在15天左右,因?yàn)榭疾炱髽I(yè)單位有沒有這個(gè)資質(zhì)去購(gòu)買茅臺(tái)酒,所以出來的結(jié)果是比較長(zhǎng)的,現(xiàn)在的市場(chǎng)上面的茅臺(tái)酒是供不應(yīng)求,考察的結(jié)果是打擊黃牛怕的他們炒作茅臺(tái)酒,抬高酒價(jià)去銷售。申購(gòu)茅臺(tái)需要手續(xù):1、要有專用的批條。2、要公司的證明和申購(gòu)材料。3、還有納稅證明。
4,面試到底要等多久審核啊
最多應(yīng)該是15天15天后應(yīng)該就是沒希望了或者14天
你打電話問問吧,一般要等一個(gè)月左右吧!別急
5,2020茅臺(tái)酒廠招聘在線測(cè)評(píng)出了嗎審核出了嗎
目前茅臺(tái)酒廠招聘的在線測(cè)評(píng)還沒出來,審核結(jié)果也在等待中。但是,此次在線測(cè)評(píng)還是很重要的。2020貴州茅臺(tái)酒廠招聘公告上有明確標(biāo)明:報(bào)考者提交資料后視為完成報(bào)名程序,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間按要求參加職業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)在線測(cè)評(píng),測(cè)評(píng)時(shí)間將在招聘信息發(fā)布平臺(tái)另行通知,本次在線測(cè)評(píng)不收取費(fèi)用。公司委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)考者進(jìn)行在線測(cè)評(píng),根據(jù)報(bào)考者測(cè)評(píng)結(jié)果、學(xué)歷、畢業(yè)學(xué)校、專業(yè)、個(gè)人履歷等信息綜合考慮,男、女考生均按1:25的比例擇優(yōu)篩選參加考試人員。上面是公告上的原文哦!也就是說,你報(bào)名了茅臺(tái)酒廠此次招聘,不代表你能通過審核的。要綜合考慮,按照1:25的比例刷人!刷人!
6,一般公司總部人事簽核需要多久
這個(gè)不好說,需要根據(jù)沒個(gè)公司的處理時(shí)效和內(nèi)部機(jī)制吧!像我們這慢則個(gè)把月,快則三五天
一個(gè)月結(jié)一次工資,核薪一般一天
7,我發(fā)布了一個(gè)招聘信息請(qǐng)問需要審核多久才可以發(fā)布
您好! 信息剛剛發(fā)布正在審核中,審核時(shí)間一般在15分鐘左右,如果信息含有某些違規(guī)關(guān)鍵字,則審核時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)一些,可以在會(huì)員中心查看到到帖子的狀態(tài)。
上班時(shí)間招聘信息審核比較快,一般一個(gè)小時(shí)左右;周末和國(guó)定節(jié)假日時(shí)間不太好說,一般來說幾個(gè)小時(shí)或者一天之內(nèi);發(fā)過一次的職位,如果不修改內(nèi)容,以后再刷新不需要再次審核?;蛘呓ㄗh您填寫一下實(shí)名認(rèn)證的資料,通過實(shí)名認(rèn)證的網(wǎng)吧,發(fā)布信息可以立即顯示,不用等待審核。
8,招聘程序的定期審核
具體的文件也是很籠統(tǒng)的說了下??!
你看看!!
內(nèi)部審核程序
1 目的
通過內(nèi)部審核,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件的實(shí)施效果及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系要求,從而確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。
2 適用范圍
適用于全市各級(jí)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)。
3 職責(zé)
3.1 市局
管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的領(lǐng)導(dǎo),批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》,確定審核組長(zhǎng)和批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報(bào)告》。
監(jiān)察室負(fù)責(zé)牽頭制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》、審核工作的準(zhǔn)備、審核后的跟蹤驗(yàn)證,并負(fù)責(zé)內(nèi)部審核文件和記錄的整理歸檔工作。
3.2 各縣(市)局應(yīng)按照本程序開展縣(市)局范圍的區(qū)域內(nèi)部審核,并指導(dǎo)督促內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬單位開展部門內(nèi)審。
3.3 市、縣局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬單位可參照本程序開展部門內(nèi)審,并可根據(jù)實(shí)際工作需要,積極探索部門內(nèi)審的內(nèi)容、重點(diǎn)、方法等。直屬單位還應(yīng)指導(dǎo)督促自己的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)開展部門內(nèi)審。
4 工作程序
4.1 內(nèi)審頻次
全市內(nèi)審一般每年進(jìn)行一次,一般安排在下半年安排在第三季度。必要時(shí)由局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定追加審核頻次。
縣(市)局區(qū)域內(nèi)審每年不少于一次,市局部門內(nèi)審每年不少于二次。
4.2 內(nèi)審計(jì)劃
4.2.1全市內(nèi)審計(jì)劃由市局監(jiān)察室負(fù)責(zé)編制,市局管理者代表批準(zhǔn)。
各縣(市)局區(qū)域內(nèi)審計(jì)劃由縣(市)局監(jiān)察室負(fù)責(zé)編制,報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施
各部門內(nèi)審計(jì)劃由部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.2.2 內(nèi)審計(jì)劃主要包括審核目的、范圍、準(zhǔn)則、涉及的區(qū)域、審核組分工、審核類型、審核時(shí)間安排、主要質(zhì)量活動(dòng)及審核檢查表等內(nèi)容。
4.3 內(nèi)審分若干個(gè)組,組長(zhǎng)一般由監(jiān)察室、辦公室負(fù)責(zé)人內(nèi)審組長(zhǎng)由監(jiān)察室負(fù)責(zé)人或其它具有內(nèi)審資格的人員擔(dān)任。內(nèi)審組成員應(yīng)具備以下能力:
a)從事審核準(zhǔn)備的能力:能初審文件,編制內(nèi)審計(jì)劃、檢查表等。
b)從事現(xiàn)場(chǎng)審核的能力:能尋找客觀證據(jù),發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能正確編寫不合格項(xiàng)報(bào)告,匯總分析審核中得到的觀察結(jié)果,并做出恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)論以及對(duì)審核體系的評(píng)價(jià)。
c)編寫內(nèi)審報(bào)告的能力:能按規(guī)定格式編寫內(nèi)容完整、文字簡(jiǎn)練的內(nèi)審報(bào)告。
d)從事跟蹤與監(jiān)督的能力:能對(duì)被審核方糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
4.4 內(nèi)審前的準(zhǔn)備
4.4.1 內(nèi)審組長(zhǎng)分工時(shí)應(yīng)確保內(nèi)審組成員與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任。
4.4.2 內(nèi)審組成員應(yīng)根據(jù)內(nèi)審組分工內(nèi)容編制內(nèi)審檢查表。
4.4.3 內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)提前通知被審核單位。
4.5 現(xiàn)場(chǎng)審核
4.5.1 內(nèi)審組長(zhǎng)依照內(nèi)審計(jì)劃,安排被審核單位與內(nèi)審組成員之間的首次和末次會(huì)議,并同時(shí)張貼內(nèi)審計(jì)劃表。
4.5.2 內(nèi)審組成員根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,并做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)制作《ISO內(nèi)部審核工作底稿》,并收集相關(guān)證據(jù)材料等。對(duì)問題的定性依據(jù)應(yīng)清晰明確,并告知被審核部門。涉及其它部門的,應(yīng)同時(shí)告知。被審核方或涉及部門有陳述申辯意見的,應(yīng)認(rèn)真聽取并予核實(shí)。
《ISO內(nèi)部審核工作底稿》由被審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),涉及其它部門的,還應(yīng)有涉及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。拒簽字的,內(nèi)審組成員應(yīng)在記錄中注明,并報(bào)內(nèi)審組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。
4.6 內(nèi)審報(bào)告
4.6.1 內(nèi)審報(bào)告一般由各內(nèi)審組長(zhǎng)指定一名人員編寫。內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)把關(guān)保證審核內(nèi)審報(bào)告的正確性、事實(shí)性和完整性。全市內(nèi)審報(bào)告由市局管理者代表批準(zhǔn),縣(市)局內(nèi)審報(bào)告由縣(市)局局長(zhǎng)批準(zhǔn)。
4.6.2 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括:
a)審核的目的、范圍和準(zhǔn)則;
b)審核日期、內(nèi)審組長(zhǎng)及成員;
c)被審核方及參與對(duì)象;
d)審核概況、體系評(píng)價(jià)及審核結(jié)論;
e)對(duì)糾正措施完成的要求和必要的建議;
f)內(nèi)審報(bào)告分發(fā)范圍;
g)其它內(nèi)容。
4.6.3 內(nèi)審報(bào)告的發(fā)放與保存
內(nèi)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)給各個(gè)被審單位和有關(guān)人員,并由監(jiān)察室集中按建檔要求保存內(nèi)審報(bào)告原件和不合格項(xiàng)報(bào)告,次年3月底前立卷歸檔。
4.7 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的處理
4.7.1內(nèi)審組應(yīng)向局長(zhǎng)辦公會(huì)議匯報(bào)內(nèi)審結(jié)果,并應(yīng)按以下原則劃分為不合格項(xiàng)、差錯(cuò)項(xiàng)和建議項(xiàng):
不合格項(xiàng):對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行或國(guó)稅工作造成實(shí)質(zhì)性的影響,或雖然影響不大,但帶有普遍性或經(jīng)常發(fā)生的問題。
差錯(cuò)項(xiàng):對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行或國(guó)稅工作沒有實(shí)質(zhì)性的影響或影響輕微的工作錯(cuò)誤。
建議項(xiàng):除不合格項(xiàng)、差錯(cuò)項(xiàng)以外的問題①如果不引起重視或采取一定的防范措施可能會(huì)演變成不合格項(xiàng)或差錯(cuò)項(xiàng)②采取一定的措施可以做得更好。
4.7.2 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議確認(rèn)后,由內(nèi)審組開具《不合格項(xiàng)報(bào)告》,并提出整改落實(shí)意見;對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)項(xiàng)確認(rèn)后,應(yīng)在內(nèi)審報(bào)告中描述,并提出整改落實(shí)意見;對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的建議項(xiàng),內(nèi)審組應(yīng)在內(nèi)審報(bào)告中提出相應(yīng)的建議。
4.7.3 被審核方應(yīng)按內(nèi)審報(bào)告的要求采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,并予記錄。針對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正措施記錄在《不合格項(xiàng)報(bào)告》中,針對(duì)差錯(cuò)項(xiàng)采取的糾正措施記錄在《差錯(cuò)糾正記錄》中,針對(duì)建議項(xiàng)采取的預(yù)防措施記錄在《預(yù)防措施記錄》中。具體按《糾正措施管理程序》或《預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。
4.7.4 監(jiān)察室應(yīng)牽頭對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將驗(yàn)證情況填入《不合格項(xiàng)報(bào)告》。全市內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的縣(市)局的不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況由市局監(jiān)察室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。
對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施不力的,可以重新簽發(fā)新的不合格項(xiàng)報(bào)告。
4.8 整個(gè)內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核工作完成后以書面的形式的末次會(huì)議,由內(nèi)審組長(zhǎng)向被審核單位介紹審核結(jié)果,并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)。
4.9 凡應(yīng)給予過錯(cuò)責(zé)任追究的不合格項(xiàng)或差錯(cuò)項(xiàng),按有關(guān)過錯(cuò)責(zé)任追究辦法的規(guī)定實(shí)施。
5 支持文件
《不合格品控制程序》
《糾正措施管理程序》
《預(yù)防措施管理程序》
《紹興市國(guó)家稅務(wù)局行政管理過錯(cuò)責(zé)任追究實(shí)施辦法》
《浙江省國(guó)稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則》
6 記錄
《內(nèi)部審核計(jì)劃》
《內(nèi)部審核報(bào)告》
《內(nèi)審檢查表》
《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》
《ISO內(nèi)部審核工作底稿》
《不合格項(xiàng)報(bào)告》
《預(yù)防措施記錄》
《差錯(cuò)糾正記錄》
不懂